根據(jù)省交通集團內(nèi)審工作會議精神,省海運集團進一步加強內(nèi)部審計工作,努力發(fā)揮內(nèi)審監(jiān)督作用,切實提升內(nèi)部管理和防范風險。
5月22日,省海運集團黨委理論學習中心組專題傳達學習了省交通集團內(nèi)審工作會議精神,重點學習了《關于進一步加強內(nèi)部審計工作的實施意見》,研究了公司目前的內(nèi)審工作形勢,認為當前形勢下加強內(nèi)審工作對補足短板提升內(nèi)部管理和加強對子公司的管控尤為重要,要求把加強內(nèi)部審計與風險管控相結合,切實發(fā)揮監(jiān)督作用,有效防范企業(yè)風險。
在此基礎上,省海運集團黨委于5月30日召開會議,研究制定了《關于進一步加強內(nèi)部審計工作的實施辦法》,進一步明確公司內(nèi)審工作領導機制,強調(diào)了紀檢監(jiān)察審計部承擔的內(nèi)審工作職責,提出了內(nèi)審工作重點和要求,在紀檢監(jiān)察審計部專設2名專職內(nèi)審人員,1名專職人員已調(diào)整到位,增強內(nèi)審力量,進一步發(fā)揮內(nèi)審作用。
