日前,財務(wù)公司召開審計整改專題會議。公司董事長傅哲祥、總經(jīng)理錢文海、副總經(jīng)理張雪芬和各部門負責(zé)人參加會議。
會議對公司在2016年度內(nèi)部審計中發(fā)現(xiàn)問題的梳理情況及整改進展情況進行了通報,并就需要跨部門協(xié)同整改事項進行了廣泛深入的討論研究,明確了整改時間節(jié)點和落實措施。
本次會議是財務(wù)公司提高審計整改工作成效、強化內(nèi)控閉環(huán)管理機制建立的一次嘗試。下一步,公司將以此次專題會議為契機,進一步加大審計整改力度,實現(xiàn)審計監(jiān)督鏈條的完整延伸,促進審計成果的有效運用,真正實現(xiàn)公司資金安全風(fēng)險防范。(揚陳峰)
