11月26日,財務(wù)公司開展了自成立以來的首次內(nèi)部管理評審討論,涉及流程管理制度、風險控制評價等多項內(nèi)容,公司領(lǐng)導(dǎo)及在杭所有員工參加。本次評審以踐行“三嚴三實”為指引,遵循“謀事要實”的理念,鼓勵全員參與,是基于實際突破條框、立足自身謀求發(fā)展的一次全新嘗試。
評審會議首先對公司目前在工作流程中不盡合理、管理制度上不盡完善之處進行逐一梳理查擺,并就如何優(yōu)化和提升部門協(xié)同進行了深入探討,對公司在“貸前盡職調(diào)查”、“開立戶”、“檔案歸檔”、“同類流程合并”等環(huán)節(jié)存在的突出問題達成一致意見。
本次內(nèi)部管理評審對優(yōu)化制度流程、加強內(nèi)部控制、提高工作效率等均大有助益。下一步,公司將以本次評審會議形成的意見為基礎(chǔ),抓緊修訂完善相關(guān)制度,在嚴控風險、確保合規(guī)的前提下切實提高自身工作效能,進一步提升服務(wù)集團的能力與水平,為履行好財務(wù)公司的職能提供有力保障。(黎萍)
